問題已解決

老師,沒看懂您最后的分錄,我給您截圖我目前賬上的余額了,我把進賬稅和銷項稅的余額都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就是43310.26,然后再做一筆借:應(yīng)交稅費——未交增值稅43310.26,貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅43310.26,這樣應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅就沒余額了,應(yīng)交稅費—未交增值稅還有余額43310.26,等稅務(wù)退了錢,就借銀行,貸應(yīng)交稅費—進賬稅額轉(zhuǎn)出,那最終應(yīng)交稅費—未交增值稅和應(yīng)交稅費—進項稅額轉(zhuǎn)出就會都有余額了

84785032| 提問時間:2022 12/02 16:59
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 12/02 16:59
84785032
2022 12/02 17:50
那涉及到留底退稅怎么處理呢?
樸老師
2022 12/02 18:07
借銀行貸進項轉(zhuǎn)出
84785032
2022 12/02 18:26
那我應(yīng)交稅費-未交增值稅的余額怎么辦?
樸老師
2022 12/02 18:27
借方還是貸方余額呢
84785032
2022 12/02 18:34
因為有借方余額,所以才會涉及到留底退稅呀
樸老師
2022 12/02 18:45
借銀行 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
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