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某企業(yè)是增值稅一般納稅人,2022年9月份,“應(yīng)交稅費﹣應(yīng)交增值稅(進項稅額)”賬戶余額52000元,“應(yīng)交稅費﹣應(yīng)交增值稅(銷項稅額)”賬戶余額87000元。該企業(yè)當期無其他增值稅事項。請完成該企業(yè)期末涉稅會計處理,并替企業(yè)完成下月初交稅的賬務(wù)處理。

84785034| 提問時間:2022 12/02 14:45
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)時 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅? 87000,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅?,52000,?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,35000 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅35000,? 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅,35000 繳納增值稅,借:應(yīng)交稅費—未交增值稅,35000,貸:銀行存款,35000
2022 12/02 14:46
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