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老師本月開票10萬 銷項稅0.82萬 預(yù)交了0.18萬 這個會計分錄怎么寫、月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84784960| 提問時間:2022 11/16 10:22
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅預(yù)繳增值稅0.18 貸銀行存款
2022 11/16 10:25
樸老師
2022 11/16 10:25
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784960
2022 11/16 10:26
老師 本月還沒的進(jìn)項稅的情況下如何操作了
84784960
2022 11/16 10:34
老師預(yù)交增值稅這個是需要寫哪些分錄
84784960
2022 11/16 10:43
老師我可以按照以下方式處理嗎 開票后:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅0.82 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)該增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 0.64 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅0.18 繳納預(yù)交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 0.18 貸:銀行存款0.18
樸老師
2022 11/16 10:48
對的 直接結(jié)轉(zhuǎn)抵減就可以
84784960
2022 11/16 10:48
老師我那個操作方式也是的嗎?
樸老師
2022 11/16 10:53
盡量先結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784960
2022 11/16 10:56
那(一) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅 0.82 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅0.82 (二)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 0.16 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅0.16 是這么操作???
樸老師
2022 11/16 11:02
對的 應(yīng)該這樣操作的
84784960
2022 11/16 11:08
月底 情況一。沒有進(jìn)項稅的情況下 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-0.66 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅0.66 情況二:有進(jìn)項稅情況下(假如金額0.6) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅0.6 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅0.6 結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅:0.6 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅0.6 老師這樣操作嗎?
樸老師
2022 11/16 11:13
同學(xué)你好 對的 是這樣做分錄的
84784960
2022 11/16 11:20
那老師情況三 如果進(jìn)項稅額是0.9 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅0.9 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅0.9 最終結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅0.24(0.9-0.66) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-0.24 這么算下來那個預(yù)交的0.16的是沒有參與進(jìn)項抵扣了?
樸老師
2022 11/16 11:26
同學(xué)你好 你先預(yù)繳的抵減了就可以
84784960
2022 11/16 11:35
抵減了是哪個會計分錄了???
樸老師
2022 11/16 11:42
同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 就可以
84784960
2022 11/16 11:46
(一)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 (二)借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 老師預(yù)交不是只有這兩部分錄嗎?
樸老師
2022 11/16 11:51
是 預(yù)繳的是這樣做的
84784960
2022 11/16 11:54
這樣預(yù)交增值稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi)里面了??
樸老師
2022 11/16 11:59
同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784960
2022 11/16 12:03
那老師你寫一下分錄吧、你這么說真的會不明白
樸老師
2022 11/16 12:12
同學(xué)你好 分錄上面給你了
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