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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,9月份工資表應(yīng)放工資10000元,員工餐費(fèi)2000元(發(fā)工資里1000、給食堂1000),扣保險(xiǎn)400元,扣水電費(fèi)600元,扣社保500元,扣借支款500元,實(shí)際發(fā)放9000元,會計(jì)會錄怎么做?
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2022 11/02 15:16
84785031
2022 11/02 20:19
老師,應(yīng)付職工薪酬11000元,是應(yīng)放工資10000+發(fā)工資里的餐補(bǔ)1000嗎?付食堂的1000元,不用做分錄嗎?其他應(yīng)收款這些,要不要做計(jì)提分錄
李霞老師
2022 11/02 22:05
我沒太明白您食堂里那是怎么操作的,您是給的哪一個食堂呢?是自己公司里的食堂,還是給了別人的,如果別人的咱直接要發(fā)票就行,要發(fā)票咱就做到費(fèi)用里面就可以了。這個其他應(yīng)收款的話,這個借款啥的,原來咱是掛的什么科目呢,直接去沖點(diǎn)就可以了。
84785031
2022 11/03 09:47
食堂是承包給別人,沒有當(dāng)月付款,這情況1000元食堂的分錄怎么做?
李霞老師
2022 11/03 09:50
那承包給別人了,讓別人給我們代開發(fā)票就行,咱收到發(fā)票以后,借管理費(fèi)用、福利費(fèi),貸。應(yīng)付職工薪酬,借。應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款。
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