問題已解決

老師好!問下增值稅附列資料五的最后一行可用于扣除的增值稅留抵退稅額使用情況的8,9,10該咋填啊?

84784971| 提問時間:2022 10/27 17:49
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問您單位有留抵退稅么
2022 10/27 17:53
84784971
2022 10/27 17:57
我想知道就是主表中的第13欄上期留底稅額和我發(fā)的這個留底退稅有聯(lián)系嗎?
bamboo老師
2022 10/27 18:21
沒有的 要看已經(jīng)留抵退稅的金額
84784971
2022 10/27 18:49
哦,那要是主表中的第13欄上期留抵稅額有數(shù)據(jù),留到下期抵扣的話就不用填我發(fā)的這個圖上的數(shù)據(jù)了是嗎?
bamboo老師
2022 10/27 19:18
不用的噶 這個是?退稅到賬才填的
84784971
2022 10/27 19:49
好的,謝謝您,給您個好評
bamboo老師
2022 10/27 19:50
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!
84784971
2022 10/27 19:52
好的,沒問題啦
bamboo老師
2022 10/27 19:54
嗯嗯 祝您工作順利 生活愉快
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