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老師,這個月養(yǎng)老金基數(shù)調(diào)整退1—8月的,繳費直接抵減了,這樣的話會計分錄怎么做,我平時做賬計提,借管理費用-社保,貸應(yīng)付職工薪酬-社保,繳費借應(yīng)付職工薪酬-社會保險單位,應(yīng)付職工薪酬-社會保險個人,貸銀行存款,

84784984| 提問時間:2022 10/25 16:18
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? ? ?直接抵減了。 那么你沖計提 :借 管理費用- 單位社保負數(shù)金額; 貸應(yīng)付職工薪酬 -? 社保 負數(shù)金額;? ?
2022 10/25 16:19
84784984
2022 10/25 16:22
銀行存款不用記嗎老師?我這樣記對嗎?還是按照應(yīng)該交的數(shù)計提記賬,
meizi老師
2022 10/25 16:25
?你好1. 是的; 是抵減了。 不能做借方銀行存款的; 你沖了計提 多的部分; 那么借方? ? ? 就有余額了。 就可以抵減的??
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