問題已解決
想問一下,公司計提了管理費用職工薪酬,一整年都計提了,現(xiàn)在不打算發(fā)放了,怎么調(diào)賬呢,我做了紅字憑證,借管理費用-職工薪酬,貸應(yīng)付職工薪酬,但是現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整呢
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您好,不會是負(fù)啊,以前計提了,貸應(yīng)付職工薪酬 有余額,現(xiàn)在紅沖了,正好做平
2024 01/18 10:27
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2024 01/18 10:31
正常是借管理費用職工薪酬,貸應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在直接做的紅字
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2024 01/18 10:31
現(xiàn)在紅沖了,管理費用是平的
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2024 01/18 10:32
應(yīng)付職工薪酬貸方是負(fù)數(shù)
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/18 10:32
您好,是的,您看下面平了
正常是借管理費用職工薪酬(正),貸應(yīng)付職工薪酬(正)
紅沖是借管理費用職工薪酬(負(fù)),貸應(yīng)付職工薪酬(負(fù))
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