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9月忘記作廢的收入發(fā)票,在10月沖紅,賬上收入與增值稅申報不一致,如何申報企業(yè)所得稅?

84785014| 提問時間:2022 10/24 10:30
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
九月份按照紅沖之前的申報
2022 10/24 10:31
84785014
2022 10/24 10:32
那成本呢?實際出的話,利潤會變大
東老師
2022 10/24 10:33
因為你并沒有紅沖 賬上得按照原來的填寫
84785014
2022 10/24 10:33
現(xiàn)在是申報表200萬里有100萬是需要沖紅的
東老師
2022 10/24 10:34
因為你是在10月份紅字的,9月份的時候得按照200申報
84785014
2022 10/24 10:34
嗯!這我明白,但虛增100萬的利潤?下季度會不會被查?
東老師
2022 10/24 10:35
下個月不是還開紅字發(fā)票了嗎?就減少了
84785014
2022 10/24 10:36
是會減少,但得這季度先交稅嗎?
東老師
2022 10/24 10:37
對,,因為沒沖銷,就需要先交
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