问题已解决

一般納稅人,建筑公司,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的成本專票,這個月無銷項(xiàng)沒有開發(fā)票,這個分錄的應(yīng)交稅費(fèi)要不要做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,勾選平臺上有記錄可以勾選,我做賬是直接做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?

84785016| 提问时间:2022 10/14 09:59
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
如果你已經(jīng)抵扣的話,就進(jìn)入了進(jìn)項(xiàng)稅額里面。
2022 10/14 10:00
84785016
2022 10/14 10:01
沒有抵扣哦,我留著年底開票的時候抵
東老師
2022 10/14 10:04
那就進(jìn)入到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面。
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