問題已解決
老師,8月份收到一張專票,我方已抵扣認證,9月份我方開了紅字信息,對方沖紅了并給我方開來負數發(fā)票,那進項稅額轉出的怎么做賬?申報時應怎么填寫?
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速問速答你好,同學,
借,應交稅費,增值稅,進項,負數
申報表進轉出填寫處理
2022 09/30 22:47
84785028
2022 09/30 22:55
沒看明白
陳詩晗老師
2022 09/30 23:03
開紅字,你進項就計入借方負數就可以了
84785028
2022 09/30 23:07
那是不是可以這樣理解,當時我收到這個進項怎么做的賬,收到紅字就怎么做,只是做負數就可以了?
陳詩晗老師
2022 09/30 23:08
對的,做負數分錄就可以啦
84785028
2022 09/30 23:11
那月末結轉時,稅費那部分怎么做?
陳詩晗老師
2022 09/30 23:16
正常結轉,負數就是減少進項后的金額結轉
84785028
2022 09/30 23:16
好的,明白了
陳詩晗老師
2022 10/01 08:10
嗯嗯,祝你工作愉快
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