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7月份報(bào)銷的發(fā)票,入在制造費(fèi)用了,發(fā)票后來拿走了又,9月份又拿來新的發(fā)票,是9月份的,該怎么處理啊

84784964| 提問時(shí)間:2022 09/26 16:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款貸制造費(fèi)用, 借制造費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。
2022 09/26 16:49
84784964
2022 09/26 16:50
當(dāng)時(shí)走的現(xiàn)金老師
84784964
2022 09/26 16:51
可以紅沖,重做吧
郭老師
2022 09/26 16:52
可以的,可以這么做的。
郭老師
2022 09/26 16:52
不需要?jiǎng)訋齑娆F(xiàn)金的,用應(yīng)付賬款來做就可以的。
84784964
2022 09/26 17:01
當(dāng)時(shí)做的是,制造費(fèi)用,庫存現(xiàn)金
郭老師
2022 09/26 17:02
好,這個(gè)現(xiàn)金對(duì)未來不用做現(xiàn)金。
郭老師
2022 09/26 17:02
按我上面寫的就可以的,最后應(yīng)付賬款沒有余額的,你可以看一下前后看一下可以嗎。
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