问题已解决
8月份采購發(fā)票 沒開,9月份開的發(fā)票,那樣連同9月份的,我的進(jìn)項(xiàng)就大于銷項(xiàng)了,這個怎么處理呢?



?你好;? ? ? 可以做的;? ?比如:
如果 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話;那么借 銷項(xiàng)稅 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅;? ?借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
?
2022 09/22 09:49

84785042 

2022 09/22 10:05
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

84785042 

2022 09/22 10:07
是這樣嗎?在8月份沒有進(jìn)項(xiàng)只能按照銷項(xiàng)全額扣稅。
9月的銷項(xiàng)稅額直接記到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面是這樣理解嗎?

meizi老師 

2022 09/22 10:13
?你好 ;? ? 是的; 就專業(yè)來做賬即可 ; 對的??
