問題已解決
老師,我們7月賬上做了稅控服務(wù)費(fèi)280元,但是8月申報稅的時候沒有申報,分錄怎樣做才對呢?你看一下我們的分錄對不對
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速問速答同學(xué),你好
你是不準(zhǔn)備抵扣嗎?
2022 09/13 18:27
84784989
2022 09/13 18:28
要呀,這9月申報準(zhǔn)備抵扣啦,你看一下7月賬務(wù)處理有問題沒
84784989
2022 09/13 18:29
還是,借:應(yīng)交稅費(fèi)~減免稅280 貸:銀行存款 280
小菲老師
2022 09/13 18:30
同學(xué),你好
可以的
一般納稅人抵減時:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)?
借:管理費(fèi)用? ?負(fù)數(shù)?
84784989
2022 09/13 18:31
9月份申報抵減之后再做一筆你剛剛寫的分錄嗎?還是在7月份改?
小菲老師
2022 09/13 18:31
同學(xué),你好
9月份申報抵減之后再做一筆我剛剛寫的分錄
84784989
2022 09/13 18:33
在8月會計期間做你剛寫的分錄可以嗎?還是做在9月
小菲老師
2022 09/13 18:34
同學(xué),你好
你什么時候抵扣,你什么時候?qū)?/div>
84784989
2022 09/13 18:35
我現(xiàn)在9月份準(zhǔn)備申報8月份的稅啊,合理的話應(yīng)該做在8月合適吧
小菲老師
2022 09/13 18:36
同學(xué),你好
那你8月份抵扣,做在8月份
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