問題已解決
老師,已入賬的發(fā)票,銷售方要紅沖重開給我們,那我們賬務上如何處理?銷售方開的負數發(fā)票我們需要拿來進行負數入賬嗎?麻煩老師幫說下具體賬務謝謝
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速問速答你好,這個是具體的什么業(yè)務,你之前分錄怎么做的?專票還是普通發(fā)票的?
2022 08/10 12:19
84784951
2022 08/10 12:31
之前是普票,現在紅沖后開專票來,之前的分錄如成本了
郭老師
2022 08/10 12:39
如果之前是普通發(fā)票的,你自己留一份復印件,然后把發(fā)票退回去,對方開負數發(fā)票,然后再重新開,開了負數發(fā)票不給你,只需要給你正確的就行
如果之前是借管理費用貸銀行存款,
現在借應付賬款,借管理費用負數,
然后再做發(fā)票的,借管理費用
應交稅費,應交增值稅進項貸應付賬款
84784951
2022 08/10 14:03
那老師,他開出來的負數發(fā)票要不要給我們做負數憑證的附件?他們開的負數發(fā)票需不需要給我們
郭老師
2022 08/10 14:05
不給你們
負數不給
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