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33、某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年10月銷售自產(chǎn)貨物取得含稅收入10300元,銷售自己使用過2年的設(shè)備一臺(tái),取得含稅收入80000元,當(dāng)月購入貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額8000元,增值稅稅額1280元,則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅( )元。 A 493.40· B 1270.10· C 2630.10· D 1853.40 問:為什么后面購入的8000元貨物不用繳納增值稅呢

84784972| 提問時(shí)間:2022 07/23 16:17
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 購進(jìn)的 不是銷售的啊 不需要繳納增值稅啊
2022 07/23 16:20
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