問題已解決

某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年8月銷售自產(chǎn)貨物取得含稅收入10300元,銷售自己使用過2年的設(shè)備一臺,取得含稅收入80000元,當(dāng)月購入貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額8000元,增值稅稅額1360元,則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅( )元。 A.493.40 B.1270.10 C.2630.10 D.1853.40

84784947| 提問時間:2022 05/18 10:32
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅=10300/1.03*3%+80000/1.03*2% 因為是小規(guī)模納稅人,進(jìn)項是不得抵扣的?
2022 05/18 10:32
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~