問題已解決

問題: 1.所屬9月業(yè)務(wù)賬單到10月15左右號(hào)才收到,收到賬單,10月開票及收款 2,請(qǐng)問增值稅申報(bào)和會(huì)計(jì)賬務(wù)分別需要怎么做?

m0437_4966| 提問時(shí)間:11/08 00:09
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m0437_4966
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
老師,增值稅是申報(bào)在10月是嗎?
11/08 00:15
m0437_4966
11/08 00:20
老師,增值稅申報(bào)所屬期是10月還是9月?
MI 娟娟老師
11/08 00:12
正常申報(bào),借:銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)— 增值稅
MI 娟娟老師
11/08 07:08
你好,正規(guī)的做法就應(yīng)該當(dāng)月開票,你如果次月開票的話可以先報(bào)不開票收入,然后次月報(bào)不開票收入的負(fù)數(shù)。
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