問題已解決
老師,去年沒有計提年終獎,今年6月計提并發(fā)放,會計分錄怎么做
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速問速答借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
2022 07/06 18:17
84784971
2022 07/06 18:18
申報就正常申報到6月的申報表里就行是吧
玲老師
2022 07/06 18:19
是的。六月份發(fā)放在七月申報就對了。
84784971
2022 07/06 18:50
謝謝老師
玲老師
2022 07/06 18:58
不客氣,祝工作學(xué)習(xí)愉快
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