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請(qǐng)問當(dāng)月有銷項(xiàng)稅額,但上個(gè)月有留抵進(jìn)項(xiàng),這個(gè)月要怎么做關(guān)于增值稅的分錄?

84785037| 提問時(shí)間:2022 07/06 10:38
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,當(dāng)月有銷項(xiàng)稅額,但上個(gè)月有留抵進(jìn)項(xiàng),各自的金額分別是多少呢??
2022 07/06 10:38
84785037
2022 07/06 10:39
當(dāng)銷項(xiàng)1000,上月留抵5000
84785037
2022 07/06 10:40
這個(gè)月是不用交,但是這個(gè)月要怎么做分錄?
鄒老師
2022 07/06 10:44
你好,當(dāng)銷項(xiàng)1000,上月留抵5000 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1000, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1000
84785037
2022 07/06 10:46
就做一個(gè)分錄就可以了嗎
鄒老師
2022 07/06 10:50
你好,是的,是這樣的
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