問題已解決

老師,想問一下,我們每月有房租費(fèi),都是年底才給對(duì)方轉(zhuǎn)賬,對(duì)方在開票過來,平時(shí)做賬怎么做,是計(jì)提還是按暫估做?

84784998| 提問時(shí)間:2022 06/29 16:31
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
2022 06/29 16:31
84784998
2022 06/29 16:52
不用暫估嗎?
東老師
2022 06/29 16:53
不需要,直接這么做就可以。
84784998
2022 06/29 16:54
如果做暫估的話,平時(shí)是不是一樣可以做費(fèi)用抵減?
東老師
2022 06/29 16:55
對(duì),也是可以作為費(fèi)用來抵減的。
84784998
2022 06/29 16:56
好的,謝謝老師!
東老師
2022 06/29 16:56
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