問題已解決
請(qǐng)問,增值稅銷項(xiàng)稅額計(jì)提比申報(bào)多0.01,應(yīng)該怎么調(diào)整分錄呢?麻煩老師指導(dǎo)下完整版調(diào)整分錄
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速問速答差額放到營業(yè)外收入。
2022 06/27 10:31
84784948
2022 06/27 10:52
直接,借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額,貸:營業(yè)外收支嗎?需不需要走轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅科目呢
郭老師
2022 06/27 10:53
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸營業(yè)外收入。
郭老師
2022 06/27 10:53
可以借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸營業(yè)外收入。
84784948
2022 06/27 11:00
什么意思?。繉懲暾梢詥??你這樣解答的看不清楚,主要就是不知道做幾條分錄,需不需要走過渡科目
郭老師
2022 06/27 11:04
你好,那你結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100.01
你賬上的有差異,不是嗎?
你實(shí)際申報(bào)的時(shí)候,只需要交100就可以的應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,有了余額借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸營業(yè)外收入0.01不就可以?
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