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老師,我們留底10萬,專管員通知說資源金額只給6萬,讓更正申報(bào)表?那該如何更改好?是進(jìn)項(xiàng)少寫4萬,還是填4萬未開票收入?未開票收入后期可以沖紅嗎

84784985| 提問時(shí)間:2022 06/24 13:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
如果你單位這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是正常的,進(jìn)項(xiàng)允許抵扣的,你可以做無票收入,做無票收入抵扣了,你的留底,以后你開了發(fā)票可以紅沖無票收入,然后再做發(fā)票的。
2022 06/24 13:21
84784985
2022 06/24 13:54
現(xiàn)在過了征期,還可否反統(tǒng)計(jì)勾選進(jìn)項(xiàng)票,然后重新統(tǒng)計(jì)勾選,再去稅局前臺(tái)更正申報(bào)?我們進(jìn)項(xiàng)是公司新建廠房的進(jìn)項(xiàng),是正常的,想讓他直接變現(xiàn)退回來,促進(jìn)公司資金流動(dòng)
郭老師
2022 06/24 13:55
過了申報(bào)期,你可以更正你的增值稅申報(bào)表,但是你的增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)操作不了。
84784985
2022 06/24 13:58
老師的意思是已經(jīng)申報(bào)了,進(jìn)項(xiàng)綜合勾選平臺(tái)就不能更正了,是嗎
郭老師
2022 06/24 14:00
但是的過了申報(bào)期的不可以。
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