問(wèn)題已解決

老師,您好,進(jìn)項(xiàng)稅額有留底了2000,專管員說(shuō)把報(bào)表修改一下,做未開(kāi)票收入,留底抵了,6月開(kāi)具發(fā)票,銷(xiāo)項(xiàng)稅額200,比上期未開(kāi)票收入少,怎么做賬,分錄怎么做?

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/14 13:58
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好;? 就是? 做無(wú)票收入去抵減下你們的 留底進(jìn)項(xiàng)稅 ;? 比如 借 應(yīng)收賬款貸? 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -無(wú)票收入; 銷(xiāo)項(xiàng)稅 ;??
2022 07/14 14:00
84785009
2022 07/14 14:14
是的,那6月開(kāi)的數(shù)額少就做正常的,那實(shí)際開(kāi)票了怎么做
meizi老師
2022 07/14 14:17
?你好 ;? ? ? ?你實(shí)際開(kāi)票了 之前? ?先紅沖無(wú)票收入處理 ;? ? ?在按開(kāi)票做賬分錄? ?
84785009
2022 07/14 14:46
好的。謝謝老師
meizi老師
2022 07/14 14:50
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
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