問題已解決
開給對(duì)方的增值稅專用發(fā)票21年12月開的,他們沒有入賬,現(xiàn)在想讓我們自己沖紅,可以這樣操作嗎,一般納稅人
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答可以打,可以紅沖重新開。
2022 06/14 11:43
84784964
2022 06/14 11:44
是兩方都可能操作,只是他們操作起來(lái)會(huì)比較麻煩 是嗎
郭老師
2022 06/14 11:45
這個(gè)不麻煩的,沒有抵扣的發(fā)票,退回去,銷售方開紅字信息表,開紅字發(fā)票就可以了。
84784964
2022 06/14 11:46
老師跨年也沒關(guān)系的是嗎
郭老師
2022 06/14 11:48
跨年的也沒有關(guān)系的,可以的。
84784964
2022 06/14 11:49
好的老師謝謝
郭老師
2022 06/14 11:49
不用客氣
工作愉快
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