問題已解決

老師,公司是小規(guī)模,我2021年交2020年12月增值稅時(shí),實(shí)際繳費(fèi)金額,和開出銷項(xiàng)稅差了0.02,那實(shí)際少交的這0.02記什么科目?我已經(jīng)核對(duì)過了,銷項(xiàng)稅沒算錯(cuò),不知道為啥,稅局窗口核算出的稅額會(huì)有這個(gè)差異,我2021年記賬的時(shí)候用以前年度損益調(diào)整-0.02,是不是是不是不能用這個(gè)科目啊?怎么處理才對(duì)呢

84785019| 提問時(shí)間:2022 06/07 11:03
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 是什么企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2022 06/07 11:05
84785019
2022 06/07 11:10
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
2022 06/07 11:14
同學(xué)你好那你直接用利潤分配未分配利潤
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