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這樣計(jì)提對(duì)嗎?上期留底直接是借未交增值稅貸的進(jìn)項(xiàng)正確分錄如何寫
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速問速答您好,是通過應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目?
2022 05/11 16:13
84784982
2022 05/11 16:14
對(duì),正確怎么寫,是不是得過轉(zhuǎn)出未交增值稅,可以寫一下完整的嗎,從只有進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)到未交增值稅
李霞老師
2022 05/11 16:17
就是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,然后他倆的差額你記到應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
李霞老師
2022 05/11 16:18
然后你這個(gè)里面,因?yàn)槟愕匿N項(xiàng)大于你的進(jìn)項(xiàng),所以說你的貸方應(yīng)該寫應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后你要交稅,你再借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
84784982
2022 05/11 16:38
那要是一個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng)該怎么計(jì)提
李霞老師
2022 05/11 16:39
嗯,其實(shí)你一個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng)稅額的話,你沒必要再把它結(jié)轉(zhuǎn)了,就放在進(jìn)項(xiàng)稅額里,其實(shí)也是可以的。
84784982
2022 05/11 16:39
那下個(gè)月嗎,這個(gè)留底怎么計(jì)提,還不得提嗎
李霞老師
2022 05/11 16:44
你好,,如果說你都想把留底做賬的話,那你就借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
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