問(wèn)題已解決
所得稅105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,職工薪酬賬載金額根據(jù)哪個(gè)表填寫,借方貸方?為啥職工應(yīng)酬稅收金額是0?
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速問(wèn)速答這個(gè)是填列貸方計(jì)提的金額
2022 05/07 11:31
84785023
2022 05/07 11:33
根據(jù)科目余額表里面的負(fù)債類應(yīng)付職工薪酬-職工薪酬的貸方嘛?那為啥稅收金額是0,然后調(diào)增是什么意思?
辜老師
2022 05/07 11:35
如果計(jì)提工資,現(xiàn)在都已經(jīng)發(fā)放了,稅收金額也是填列計(jì)提的金額
84785023
2022 05/07 11:50
老師我還想問(wèn),為什么我報(bào)表里面的利潤(rùn)總額是-12萬(wàn),然后應(yīng)納稅所得額計(jì)算之后,變成了-7萬(wàn)多呢?
辜老師
2022 05/07 11:55
應(yīng)該是你存在納稅調(diào)增
84785023
2022 05/07 12:00
那這個(gè)納稅調(diào)整是干嘛的???有啥影響嘛
辜老師
2022 05/07 13:45
納稅調(diào)增就是不能稅前扣除的成本
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