問題已解決

你好,我們是物業(yè)公司,1月份收了業(yè)主一年物業(yè)費(fèi),至4月份已確認(rèn)3個(gè)月的無票收入,4月份又開一年物業(yè)費(fèi)發(fā)票了,怎么做賬呢?

84785016| 提問時(shí)間:2022 05/07 10:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
紅沖無票收入借預(yù)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù) 然后再做發(fā)票的,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 這個(gè)銷項(xiàng)需要全部做的,按照你發(fā)票的稅額來。
2022 05/07 10:54
84785016
2022 05/07 11:34
老師,我是小規(guī)模納稅人
郭老師
2022 05/07 11:35
四月份開的是免稅的稅率嗎?
84785016
2022 05/07 11:38
是的 四月份開的是免稅的稅率
郭老師
2022 05/07 11:40
那你一二月份沒有繳納增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入, 紅沖無票收入借預(yù)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù) 然后再做發(fā)票的,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù),貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)
84785016
2022 05/07 13:43
老師,我不明白為什么要紅沖無票收入,我之前無票收入金額與開票金額一樣,直接就當(dāng)是補(bǔ)開發(fā)票可以嗎?不做賬務(wù)處理
郭老師
2022 05/07 13:46
你好,可以的,那正規(guī)的你沒有開發(fā)票暫估的,是不是應(yīng)該紅沖
郭老師
2022 05/07 13:47
代開了發(fā)票,那你之前的暫估應(yīng)該紅沖,即使金額是一樣的,在理論上也應(yīng)該是紅沖。
84785016
2022 05/07 14:05
我之前做的無票收入,沒有暫估
郭老師
2022 05/07 14:10
你好,那你沒有發(fā)票,這個(gè)不就是暫估嗎 只要沒有發(fā)票,你賬上做了,這就是蛋鍋,就像成本費(fèi)用是一樣的。
郭老師
2022 05/07 14:10
你不需要紅沖的話,那你的發(fā)票不應(yīng)該開免稅的,一到三月份應(yīng)該開始帶稅率的才行
84785016
2022 05/07 15:52
老師,如果我1到3月份開帶稅率發(fā)票了,是不是就不用紅沖了?
郭老師
2022 05/07 15:54
可以的,可以這么做的
84785016
2022 05/07 17:00
老師,我1月份收一年物業(yè)費(fèi),4月份開發(fā)票是不是來一張1到3月帶稅率發(fā)票,一張4到12月免稅發(fā)票呀?
郭老師
2022 05/07 17:01
對的是的,是這么開的。
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