問題已解決

公司剛開業(yè)夠買了機(jī)器設(shè)備,有進(jìn)項(xiàng)稅額可以一次性的抵扣,但是公司現(xiàn)在銷售還不大,那進(jìn)項(xiàng)太多了,怎么辦?增值稅稅負(fù)就太低了!

84785015| 提問時(shí)間:2022 05/03 16:12
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好 1,認(rèn)證抵扣,抵扣不完的結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣 2,暫時(shí)不認(rèn)證,就可能需要全額繳納增值稅
2022 05/03 16:13
84785015
2022 05/03 16:29
現(xiàn)在就是平時(shí)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的稅負(fù)都算好了的,如果設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證后,那都不用交稅了,那稅負(fù)太低了,稅務(wù)那邊要預(yù)警了吧,
鄒老師
2022 05/03 16:30
你好,偶爾一個(gè)月低,也沒有什么問題啊?
84785015
2022 05/03 16:32
因?yàn)槠髽I(yè)剛起步,銷售不太有,機(jī)器設(shè)備買了幾百萬了,感覺一年都用不完了
鄒老師
2022 05/03 16:33
(是針對這個(gè)回復(fù),還有什么疑問嗎)
84785015
2022 05/03 16:56
老師算稅負(fù)時(shí)是不是可以把固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額減掉算啊?
鄒老師
2022 05/03 16:58
你好,算稅負(fù)時(shí),增值稅稅負(fù)率=增值稅應(yīng)納稅額/收入*100% 增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額 這里的進(jìn)項(xiàng)稅額,是包括固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額的?
84785015
2022 05/03 17:03
好吧,謝謝
鄒老師
2022 05/03 17:03
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。
84785015
2022 05/03 21:46
老師還有個(gè)問題,一般大家為什么不開票賣和開票的話為什么大家只加10%?這樣利潤還是差很多的啊
鄒老師
2022 05/04 08:08
請分別對不同的問題,進(jìn)行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。
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