問題已解決

老師,收到稅務(wù)局留抵退稅,當時留底稅額在賬上做的是未交增值稅的借方,要怎么做賬? 一般納稅人,申報四月份增值稅時附表二中本期進項稅額轉(zhuǎn)出額自動帶出了退稅的留底額,那是不是主表第14行也要填寫附表二自動帶出的金額?

84784950| 提問時間:2022 05/03 15:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅
2022 05/03 15:15
郭老師
2022 05/03 15:16
附表二里面有一個增量留底退稅,在這里面填寫。
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