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問題已解決
老師,收到增值稅增量留底退稅的分錄怎么寫?
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貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022 04/27 13:47
84785022
2022 04/27 13:48
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,還要不要在申報(bào)增值稅把轉(zhuǎn)出的金額填上?
郭老師
2022 04/27 13:50
對的是的附表二里面填寫單獨(dú)有一項(xiàng)增量留底退稅。
84785022
2022 04/27 13:52
好的,那我知道了,謝謝
郭老師
2022 04/27 13:53
不用客氣,工作愉快。
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