問(wèn)題已解決

收到增量留底稅款,怎么寫分錄

84785008| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/17 10:53
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星河老師
金牌答疑老師
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你好,就是未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022 05/17 10:58
84785008
2022 05/17 11:34
老師收到的增量留底退稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,需要繳納附加稅嗎
星河老師
2022 05/17 11:43
同學(xué), 這個(gè)不需要繳納附加稅的呢。
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