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根據(jù)政策申請的增值稅增量留底稅額退稅,已經(jīng)收到退稅,該怎么做分錄

84785027| 提問時間:2023 01/21 19:43
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良老師1
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職稱:計算機高級
分錄: 1.客戶應(yīng)收賬款:增加 2.應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅:減少 3.銀行存款:增加 根據(jù)政策申請增值稅增量留底稅額退稅,該分錄有兩個科目參與,第一個科目是客戶應(yīng)收賬款,增加,因為政策規(guī)定,這筆錢是要記入應(yīng)收賬款的,第二個科目是“應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅”,減少,因為在申請退稅的時候,對應(yīng)的應(yīng)納稅額也會減少,第三個科目是銀行存款,增加,因為這筆錢會被實際支付到公司賬戶里。 拓展知識: 退稅一般情況下都是聯(lián)合多個科目進行分錄,例如退稅金額記入銀行存款,其上稅額記入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,而客戶應(yīng)收的款項則記入客戶應(yīng)收賬款。所以,在進行退稅的分錄前,需要先弄清楚到底是哪個科目收款,哪個科目出稅,哪個科目支付退稅金額,以及退稅金額中又由多少是實際收取的,多少是應(yīng)交稅費的減除金額,有助于更準(zhǔn)確合理的進行分錄。
2023 01/21 19:55
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