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老師。計算增值稅分錄……借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款。 實際賬務(wù)處理中,開票做的收入下面掛的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額下就一直掛的這個余額

84785018| 提問時間:2022 04/13 17:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你的銷項可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2022 04/13 17:15
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