問題已解決
老師早上好!請問一下應付職工薪酬因為少計提導致借方余額很大,現(xiàn)在調(diào)整至以前年度損益,如何做會計分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借以前年度損益調(diào)整
貸應付職工薪酬工資
借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。
2022 03/31 08:25
84784952
2022 03/31 08:38
謝謝老師
郭老師
2022 03/31 08:42
不用客氣,工作愉快。
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