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建筑公司,21年年底的時(shí)候成本票沒到,當(dāng)時(shí)做的暫估成本入賬90萬,現(xiàn)在一月份到了110萬,該怎么做賬?

84785005| 提問時(shí)間:2022 03/16 11:30
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速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好? 紅沖暫估按發(fā)票入賬?
2022 03/16 11:31
84785005
2022 03/16 11:36
具體賬務(wù)處理能寫一下嗎?
玲老師
2022 03/16 11:42
借應(yīng)付 貸以前年度損益 調(diào)整 借以前年度損益 調(diào)整 貸應(yīng)付
84785005
2022 03/16 11:44
能不能麻煩你說的詳細(xì)一點(diǎn)?你這樣寫的看不懂也
84785005
2022 03/16 11:44
把金額也帶上
玲老師
2022 03/16 11:52
多出來的 20萬是什么情況??
84785005
2022 03/16 11:53
本來暫估是90萬,后來實(shí)際到賬是110萬
玲老師
2022 03/16 12:02
110是開錯了 還是都是去年的 成本
84785005
2022 03/16 12:04
去年年底暫估成本的時(shí)候,我只估了90萬,沒有全部估出來,因?yàn)檫€有成本,不知道能不能開出來?后來今年元月份的時(shí)候,他們票開出來了,所以多了20萬,否則的話會怎么回事呢?
84785005
2022 03/16 12:05
難道暫估的票和將來要實(shí)際收到的票一定要金額是一樣的嗎?多出來不行?少了也不行?
玲老師
2022 03/16 12:13
是實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生的 只是沒有開回來發(fā)票 這樣才暫估? 借應(yīng)付90 貸以前年度損益 調(diào)整90 借以前年度損益 調(diào)整120 貸應(yīng)付120 借應(yīng)交所得稅 120-90)*25% 貸以前年度損益 調(diào)整?120-90)*25% 借未分配利潤 貸以前年度損益 調(diào)整? ?結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)科目的余額?
84785005
2022 03/16 13:34
那我就把暫估的90萬給沖掉,剩下的20萬就直接做轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)成本可不可以?
玲老師
2022 03/16 13:43
你好 不行,因?yàn)檫@是去年的成本??
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