問題已解決

老師,業(yè)務招待費專票抵扣了,這樣做分錄可以嗎?借:銷售費用-業(yè)務招待費 借:應交稅費-進項稅額 貸:銀行存款;再借:應交稅費-進項轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-進項稅額;借:銷售費用-業(yè)務招待費 貸:應交稅費-進項轉(zhuǎn)出,這樣可以嗎?

84785021| 提問時間:2022 03/15 12:36
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
可以的,沒問題的,賬務處理完全正確。
2022 03/15 12:36
84785021
2022 03/15 12:39
那應交增值稅這塊不會受到影響?
陳詩晗老師
2022 03/15 12:40
這個沒有問題。增值稅對的
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