問題已解決
請問老師,進項稅額轉出的時候: 招待費的專票已認證,轉出時,借:招待費 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 個人消費的專票已認證,不入賬,轉出時: 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 對嗎?
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速問速答您好
前面招待費的已入賬這樣寫分錄正確的
個人消費的不入賬的專票可以做勾選不抵扣操作不需要寫分錄
2020 01/06 18:37
84785023
2020 01/06 18:42
個人消費的已經(jīng)認證抵扣了,沒做賬
bamboo老師
2020 01/06 19:34
已經(jīng)填了附表二做進項稅額抵扣掉了?
84785023
2020 01/06 20:16
還沒填
84785023
2020 01/06 20:16
是的
84785023
2020 01/06 20:18
是6月份抵扣的,猶豫想做職工福利的,還是算了。
bamboo老師
2020 01/06 20:23
那就按您上面這樣寫分錄好了
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