問題已解決

老師,您好,做一月份賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)去年年底結(jié)轉(zhuǎn)成本,部分成本結(jié)多了,導(dǎo)致賬上部分成本余額是負(fù)數(shù),現(xiàn)在要如何調(diào)整?我我們是餐飲,原料是調(diào)料,米,凍貨,雞鴨等

84785000| 提問時(shí)間:2022 03/14 14:55
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,成本的余額具體的是哪一個(gè)科目?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不應(yīng)該有余額?
2022 03/14 14:58
84785000
2022 03/14 15:01
老師好,是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-原料 貸:原材料--調(diào)料 ,是這樣的分錄,是部分原材料賬面余額是負(fù)數(shù)
郭老師
2022 03/14 15:03
借原材料貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785000
2022 03/14 15:06
會(huì)影響匯算嗎?
郭老師
2022 03/14 15:08
影響到你匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增的,你多做了成本。
84785000
2022 03/14 15:20
老師,您好,去年利潤(rùn)總額是-60萬左右,成本多做了9萬左右,調(diào)增應(yīng)該也不用交稅吧?
郭老師
2022 03/14 15:25
對(duì)的,調(diào)整之后是虧損的,不需要繳納。
84785000
2022 03/14 16:16
好的,謝謝老師
郭老師
2022 03/14 16:19
不用客氣,工作愉快。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~