問題已解決

老師這個分錄和金額做的對不對 : 本月進(jìn)項(xiàng)稅300元、銷項(xiàng)稅900元,上期留底進(jìn)項(xiàng)稅200元。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)300 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)900 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 900 下月交納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅400 貸:銀行存款400

84785044| 提問時間:2022 03/09 15:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
對的是的,是這么做的。
2022 03/09 15:47
84785044
2022 03/09 15:50
當(dāng)月 轉(zhuǎn)出未交增值稅最后是貸方的600元。但下月交納時,是借方的400元 不是借方的600元 ,這樣對嗎老師?
郭老師
2022 03/09 15:51
你好,劉迪在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額嗎?
郭老師
2022 03/09 15:51
如果沒有的話,你把這一部分錢放到哪里了?
84785044
2022 03/09 16:04
上期留底的200元進(jìn)項(xiàng)稅之前已經(jīng)轉(zhuǎn)入未交增值稅借方了 。那我這樣做對嗎,鬧不清
郭老師
2022 03/09 16:06
那你少了一部 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅400貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,你看一下你坐上這個是不是就對了?
郭老師
2022 03/09 16:06
然后繳納的時候借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,貸銀行存款。
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