問題已解決

老師,您好: 我想咨詢下,我們公司進(jìn)項(xiàng)多于銷項(xiàng)的處理是留著申請(qǐng)退稅,那我們賬務(wù)上怎么處理呢

84784982| 提問時(shí)間:2022 03/02 14:48
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喬喬老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,同學(xué) 你是符合留底退稅的條件嗎?留抵的進(jìn)項(xiàng)不用做處理
2022 03/02 14:49
84784982
2022 03/02 14:50
老師,是的,符合,不處理就是放著在:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目嗎
喬喬老師
2022 03/02 14:55
你好,同學(xué) 轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-未交增值稅借方
84784982
2022 03/02 14:57
老師,那退稅的時(shí)候,是不是 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-未交增值稅
喬喬老師
2022 03/02 15:09
你好,同學(xué) 是這樣的哦
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