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實(shí)務(wù)
問題已解決
進(jìn)項(xiàng)稅多于銷項(xiàng)稅,月末怎么賬務(wù)處理
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借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 05/05 09:53
84784971
2022 05/05 11:43
意思是把它放在未交增值稅的借方是嗎
bamboo老師
2022 05/05 11:47
是把它放在未交增值稅的借方 是的
84784971
2022 05/05 11:50
正常的月末銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅余額都為0是吧,我們公司的會計(jì)還有到年末一起調(diào)平的可以嗎?
bamboo老師
2022 05/05 11:52
不是的 正常是年末的時(shí)候一次性結(jié)平 但是有的單位每個(gè)月就結(jié)平了
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