問題已解決
@素心老師 這個問題不能追問了。~~~ 保存就提示這個
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學,稍等,我看一下
2022 03/01 14:38
84784978
2022 03/01 14:41
好的,麻煩老師了~~~
素心老師
2022 03/01 14:42
同學,你的數(shù)字關系還是不對,你看一下你申報表下方是不是有一個刪除按鈕。你把你填寫過的都刪除,重新填寫。
素心老師
2022 03/01 14:45
然后麻煩你那邊告知我一下,附表一的數(shù)據(jù)是你自行填寫的還是系統(tǒng)導入的?主表上的數(shù)字是你自己寫的還是系統(tǒng)導入的?那個表上的數(shù)字是你正確的數(shù)字
84784978
2022 03/01 14:46
以前沒有6%的都是這么填的都對,這次多了一個6%就不對了
素心老師
2022 03/01 14:50
那你就手工填寫。前提是要按照你們正確的開票數(shù)字來填寫。你們4000的金額是貨物還是勞務的
素心老師
2022 03/01 14:56
同學,你們是不是第一次開具6%的稅?
素心老師
2022 03/01 14:56
如果是的話有沒有進行稅種認定,沒有的話增值稅申報是無法顯示的
素心老師
2022 03/01 15:03
你去【我要查詢】—【一戶式查詢】—【認定管理查詢】—【稅(費)種認定】模塊查看是否存在有效的6%稅率的增值稅稅種認定。
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