問題已解決
我這個月只有進(jìn)項沒有銷項,我的報表上應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),這樣放著就行還是需要做賬務(wù)處理,
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速問速答你好,可以把它重分類到其他流動資產(chǎn)。
2022 02/24 13:45
84785026
2022 02/24 13:49
怎么分呢?具體方法是啥
郭老師
2022 02/24 13:50
你好,把這個余額放到其他流動資產(chǎn)里面就可以的,賬上不需要做處理啊,這個就是重分類。
84785026
2022 02/24 13:52
是這個月只進(jìn)了進(jìn)項,沒有銷項,這個月進(jìn)項大于銷項,月末怎么做會計分錄,進(jìn)項稅額用轉(zhuǎn)出嗎?下個月怎么繼續(xù)抵扣
郭老師
2022 02/24 13:53
可以不用做賬的就掛著就行,然后重分類。
郭老師
2022 02/24 13:53
下月抵扣的時候,分別把銷項和進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出,未交增值稅。
84785026
2022 02/24 14:21
怎么做賬呢?可能一年之內(nèi)都沒有銷項,
郭老師
2022 02/24 14:22
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項可以結(jié)轉(zhuǎn)的,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額表示留底,掛著就可以的,這么做就可以的,其他的不用做。
郭老師
2022 02/24 14:22
表還是重分類的,成分類到其他流動資產(chǎn)里面掛著。
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