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一般納稅人采購商品,做的應交稅費-待抵扣進項,當月認證的時候借:應交稅費—進項,貸:應交稅費-待抵扣進項,每個月進項都>銷項 還需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84784999| 提問時間:2023 09/10 12:42
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 需要結(jié)轉(zhuǎn)的 ?1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項) ?2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費—應交 增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2023 09/10 12:43
小菲老師
2023 09/10 12:51
同學,你好 最好是要結(jié)轉(zhuǎn)的
小菲老師
2023 09/10 13:03
不客氣,祝工作順利
小菲老師
2023 09/10 13:06
同學你好 是可以的
小菲老師
2023 09/10 13:12
同學,你好 ?借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項) 這步要做的
小菲老師
2023 09/10 13:17
不客氣,祝工作順利
84784999
2023 09/10 12:50
那沒結(jié)轉(zhuǎn)有影響嗎?每個月都是進項,銷項都結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84784999
2023 09/10 13:01
好的謝謝
84784999
2023 09/10 13:03
若當月未進行進項抵扣,拿之前的進項留抵抵的還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84784999
2023 09/10 13:05
如果直接做:借應交稅費—未交增值稅,貸:應交稅費—應交增值稅轉(zhuǎn)出多交增值稅,也可以的吧
84784999
2023 09/10 13:08
就是收到進項發(fā)票,都先做待抵扣,然后認證借:進項,貸:待抵扣,然后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借:應交稅費-未交增值稅 ,貸:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值的,這樣做分錄可以的吧?
84784999
2023 09/10 13:17
好的哦謝謝
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