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公司是小規(guī)模納稅人。今年繳納去年的增值稅完整會計分錄

84785034| 提問時間:2022 02/22 13:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,小規(guī)模納稅人,今年繳納去年的增值稅 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:銀行存款?? ??
2022 02/22 13:46
84785034
2022 02/22 15:02
我們做的是內賬,增值稅在確認收入時需要計提,我們這邊是很少開發(fā)票的,沒有在賬上計提,上個月繳納去年10月到增值稅。按這個分錄錄進去不平老師
84785034
2022 02/22 15:02
我們做的是內賬,增值稅在確認收入時需要計提,我們這邊是很少開發(fā)票的,沒有在賬上計提,上個月繳納去年10月到增值稅。按這個分錄錄進去不平老師
鄒老師
2022 02/22 15:03
你好 去年實現(xiàn)收入的時候,借:應收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務收入 ?,應交稅費—應交增值稅 今年繳納去年的增值稅的時候,借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:銀行存款 這樣?應交稅費—應交增值稅余額是0啊
84785034
2022 02/22 15:14
去年的已經(jīng)結賬了老師
鄒老師
2022 02/22 15:15
你好,去年的已經(jīng)結賬了,那應交稅費—應交增值稅也有貸方余額,而不是0了啊?
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