問(wèn)題已解決

之前月份已經(jīng)認(rèn)證的抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,后面如何做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2022 02/14 15:56
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辛夷老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,直接貸方應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 比如是由于管理不善造成的材料損毀,而進(jìn)轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022 02/14 16:00
84784957
2022 02/14 16:07
報(bào)稅是時(shí)候怎么操作,給稅局是納稅申報(bào)填寫嗎?
辛夷老師
2022 02/14 16:16
報(bào)稅的時(shí)候直接在申報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄填寫就可以了
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