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之前月份已經(jīng)認(rèn)證的抵扣進(jìn)項稅,后面如何做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出?

84784957| 提問時間:2022 02/14 15:56
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辛夷老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
您好,直接貸方應(yīng)交稅費增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 比如是由于管理不善造成的材料損毀,而進(jìn)轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2022 02/14 16:00
84784957
2022 02/14 16:07
報稅是時候怎么操作,給稅局是納稅申報填寫嗎?
辛夷老師
2022 02/14 16:16
報稅的時候直接在申報表上進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出欄填寫就可以了
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