問題已解決
老師:紅沖了之前月份的已經抵扣的進項稅額。本月做進項稅額轉出。怎么做分錄?
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速問速答你好,這個要看你之前是計入什么科目的。
09/18 09:43
84784983
09/18 09:54
借:工程施工
? ? ? ? 進項稅額
? ? ? 貸:應付賬款
宋生老師
09/18 09:56
你好,那你借,應付賬款貸,工程施工,應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出。
84784983
09/18 10:08
老師:這筆進項稅額之前已經抵扣過了。怎么銜接
宋生老師
09/18 10:11
你好,對啊,就是你已經認證抵扣了,所以才按照上面的憑證來做進項轉出。
84784983
09/18 10:15
老師:是不是需要把這邊進項稅額轉出再轉到未交增值稅
宋生老師
09/18 10:16
,是的,就是這樣子操作。
84784983
09/18 10:29
老師:這邊工程施工之前也給結轉到主營業(yè)務成本了,現在怎么操作呢?
宋生老師
09/18 10:30
你好,這個還會另外開發(fā)的進來嗎?
84784983
09/18 10:45
不開了。合作終止了
宋生老師
09/18 10:46
你好,,這樣子的話你這個成本也需要沖減。
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