問題已解決
老師,您好!請問下建筑勞務(wù)公司,外地預(yù)繳款稅務(wù)大廳交的增值稅金額,比開票軟件的增值稅金額多5分錢,在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)增值稅時(shí)怎么操作?
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速問速答你好在附表四里面本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫實(shí)際預(yù)繳的就可以的,這個(gè)沒有影響,可以抵扣。
2022 02/12 10:39
84784988
2022 02/12 10:49
就是說這個(gè)表四自動帶出來的金額,在表一里就按這個(gè)金額填寫,不用管開票軟件的金額,是吧?我們這個(gè)月都是簡易征收的項(xiàng)目
郭老師
2022 02/12 10:51
預(yù)繳的,在表四里面填寫
表一,里面填寫的是你的銷售額。
84784988
2022 02/12 11:00
好的,謝謝
郭老師
2022 02/12 11:01
不用客氣,工作愉快。
84784988
2022 02/12 11:26
老師,我剛才又看了開票軟件上的開票金額,不含稅金額要比預(yù)交款的不含稅金額多5分錢,那稅金肯定也是要比表四里帶出來的稅金要多5分錢的
郭老師
2022 02/12 11:27
你好,附表四里面填寫的是實(shí)際繳納的。
郭老師
2022 02/12 11:27
不是根據(jù)你的發(fā)票計(jì)算出來的。
84784988
2022 02/12 11:27
就是說我在表一填寫開票軟件上的不含稅金額的話,那稅金肯定跟預(yù)交稅款不一致的
84784988
2022 02/12 11:29
但我自己用計(jì)算器把含稅銷售額算了一下不含稅的,確實(shí)是開票軟件里的不正確,預(yù)交款是正確的
郭老師
2022 02/12 11:31
你好,那就沒有關(guān)系的,少交了,補(bǔ)交就可以的。
郭老師
2022 02/12 11:31
附表一,根據(jù)你開發(fā)票的來申報(bào)附表司根據(jù)預(yù)繳的稅款來,如果多交了,可以留著以后抵扣。
84784988
2022 02/12 11:34
不好意思!我比較啰嗦,我上網(wǎng)看了,表是自動把開票軟件的金額帶出來了,表四也把預(yù)交款稅金帶出來了,表四比表一多5分錢
84784988
2022 02/12 11:36
表一自動把開票軟件的不含稅金額帶出來,表四也是自動帶出來,表四比表一多5分錢
郭老師
2022 02/12 11:38
你好,剩下的留著以后抵扣就可以啊。
84784988
2022 02/12 11:50
意思就是表四自動帶出來比如說本期發(fā)生是100.05元,本期應(yīng)抵扣100.05元,那我在表四“實(shí)際應(yīng)抵扣金額”這里填寫100元是嗎?余下5分錢就會顯示在表四的期末余額里,對嗎?
郭老師
2022 02/12 11:53
哦對的是的是這么做的。
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