問(wèn)題已解決
我公司按購(gòu)銷合同,加工承攬合同繳納印花稅,不含稅的銷售收入時(shí)候可以和一購(gòu)銷合同一起統(tǒng)計(jì)繳納印花稅?
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加工承攬,沒(méi)有合同的話可以這么做的。
2022 02/08 14:15
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2022 02/08 14:18
購(gòu)貨合同,加工承攬這些都是我們向?qū)Ψ讲少?gòu)的,我們按合同金額統(tǒng)計(jì)繳納印花稅的,那我們開(kāi)票銷售的產(chǎn)品,沒(méi)有銷售合同,只要銷售就要繳納印花稅的,我們可以按不含稅的銷售收入,和購(gòu)貨合同統(tǒng)計(jì)在一起,按萬(wàn)分之三繳納印花稅嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/08 14:19
可以的,可以這么做的。
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2022 02/08 14:20
好的,謝謝老師!
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/08 14:20
不用客氣,工作愉快。
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